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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 91.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.341.974

Retención DNCP
₲ 327.299
Retención IVA
₲ 2.504.836
Retención Renta
₲ 1.669.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123709
Monto Contrato
₲ 361.295.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.335.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.335.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3