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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
027-002-0017927
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64576
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.308

Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 181.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121756
Monto Contrato
₲ 83.874.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.763.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.763.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5