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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58574
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.924.539

Retención DNCP
₲ 70.916
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 361.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120471
Monto Contrato
₲ 214.903.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.734.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.734.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2