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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0024200
Monto de la Factura
₲ 891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.760

Retención DNCP
₲ 3.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
113/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128653
Monto Contrato
₲ 45.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.552.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.552.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3