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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 2.714.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.440

Retención DNCP
₲ 9.673
Retención IVA
₲ 74.032
Retención Renta
₲ 49.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121739
Monto Contrato
₲ 40.526.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.447.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.447.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3