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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003659
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298

Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123723
Monto Contrato
₲ 47.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.604.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.604.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2