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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003712
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337

Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123723
Monto Contrato
₲ 47.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.604.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.604.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2