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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023163
Monto de la Factura
₲ 2.577.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.251

Retención DNCP
₲ 9.186
Retención IVA
₲ 70.298
Retención Renta
₲ 46.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127013
Monto Contrato
₲ 56.004.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.463.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.463.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5