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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 5.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.501.429

Retención DNCP
₲ 20.616
Retención IVA
₲ 157.773
Retención Renta
₲ 105.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122022
Monto Contrato
₲ 89.750.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.459.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.459.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5