Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012356
Monto de la Factura
₲ 14.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.660.853
Retención DNCP
₲ 51.192
Retención IVA
₲ 391.773
Retención Renta
₲ 261.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134145
Monto Contrato
₲ 458.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.682.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.682.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
