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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94456
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964

Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128955
Monto Contrato
₲ 216.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.329.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316456
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de Estacionamiento y Oficinas del Centro Financiero.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2