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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 126.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.687.201

Retención DNCP
₲ 452.254
Retención IVA
₲ 3.461.127
Retención Renta
₲ 2.307.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121565
Monto Contrato
₲ 357.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.500.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.500.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores para Aeronave C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4