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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 39.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.263.271

Retención DNCP
₲ 139.638
Retención IVA
₲ 1.068.655
Retención Renta
₲ 712.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121565
Monto Contrato
₲ 357.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.500.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.500.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores para Aeronave C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4