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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003695
Monto de la Factura
₲ 2.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.509.641

Retención DNCP
₲ 9.404
Retención IVA
₲ 71.973
Retención Renta
₲ 47.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122019
Monto Contrato
₲ 131.408.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.196.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.196.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5