Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042790
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123630
Monto Contrato
₲ 98.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.693.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.693.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2