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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042895
Monto de la Factura
₲ 9.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.924.014

Retención DNCP
₲ 33.441
Retención IVA
₲ 255.927
Retención Renta
₲ 170.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123630
Monto Contrato
₲ 98.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.693.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.693.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2