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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008259
Monto de la Factura
₲ 2.692.450
Nro. Solicitud de Transferencia
169801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.509.364

Retención DNCP
₲ 9.399
Retención IVA
₲ 73.430
Retención Renta
₲ 97.907
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-233549
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.527.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.527.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432913
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de elevadores de la sede de Pedro Juan Caballero
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico