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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003189
Monto de la Factura
₲ 7.606.022
Nro. Solicitud de Transferencia
213343
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.088.812

Retención DNCP
₲ 26.552
Retención IVA
₲ 207.437
Retención Renta
₲ 276.583
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-23-234026
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.160.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.160.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421840
Nombre de la Licitación
Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2023 mantenimiento y reparación de generadores - contrato abierto plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico