Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 25.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82755
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.680.356
Retención DNCP
₲ 92.485
Retención IVA
₲ 707.795
Retención Renta
₲ 471.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105701
Monto Contrato
₲ 278.570.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.759.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.582.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas