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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 50.829.125
Nro. Solicitud de Transferencia
99374
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.337.573

Retención DNCP
₲ 181.137
Retención IVA
₲ 1.386.249
Retención Renta
₲ 924.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105701
Monto Contrato
₲ 278.570.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.759.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.582.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas