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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 61.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.149.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103741
Monto Contrato
₲ 236.070.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.847.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.651.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado