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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0001396
Monto de la Factura
₲ 37.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.581.935

Retención DNCP
₲ 133.337
Retención IVA
₲ 1.020.437
Retención Renta
₲ 680.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104505
Monto Contrato
₲ 207.248.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.283.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.479.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287020
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado