Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004539
Monto de la Factura
₲ 48.242.700
Nro. Solicitud de Transferencia
28165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.242.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104005
Monto Contrato
₲ 361.820.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.802.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.176.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282083
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado