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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 3.690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.598

Retención DNCP
₲ 13.152
Retención IVA
₲ 100.650
Retención Renta
₲ 67.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103737
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.090.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.232.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282080
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado