Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.920
Retención DNCP
₲ 4.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103737
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.090.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.232.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282080
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado