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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010580
Monto de la Factura
₲ 20.765.817
Nro. Solicitud de Transferencia
209399
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.353.741

Retención DNCP
₲ 72.492
Retención IVA
₲ 566.341
Retención Renta
₲ 755.121
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12016-21-206504
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.893.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.893.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380294
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social