Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 59.862.272
Nro. Solicitud de Transferencia
104802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.276.570
Retención DNCP
₲ 213.327
Retención IVA
₲ 1.632.607
Retención Renta
₲ 1.088.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-72714
Monto Contrato
₲ 477.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.434.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.434.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231896
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 186-2012 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1, 2 Y CUARTEL CENTRAL DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas