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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 72.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.944.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12013-13-78543
Monto Contrato
₲ 145.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.733.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.733.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260261
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 14-2013 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas