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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0096613
Monto de la Factura
₲ 396.039.063
Nro. Solicitud de Transferencia
86087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.690.761

Retención DNCP
₲ 1.396.938
Retención IVA
₲ 10.801.065
Retención Renta
₲ 10.801.065
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-213215
Monto Contrato
₲ 683.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.366.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.366.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411715
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia