Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-014-0001570
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 204.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            207313
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 192.443.795
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 721.327
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.577.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.577.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CUEVAS HERMANOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002465-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            27
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-22-222245
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 409.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 384.887.590
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 384.887.590
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418574
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
        
                                    Convocante
                            
            Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia 
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion General del Registro del Estado Civil
        