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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 120.087.825
Nro. Solicitud de Transferencia
189549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.921.852

Retención DNCP
₲ 419.216
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13002-23-232327
Monto Contrato
₲ 361.167.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.986.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.986.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431339
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral