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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 27.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154281
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.270.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12010-13-77605
Monto Contrato
₲ 90.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.444.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.444.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259071
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders