Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011748
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.702.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            135710
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.428.943
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.585
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 128.236
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 128.236
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIRE MASTER SRL
        
                                    RUC
                            
            80022912-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            51/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-19-168187
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 318.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 135.287.736
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 135.287.736
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350205
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        