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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0033296
Monto de la Factura
₲ 16.663.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.695.805

Retención DNCP
₲ 58.777
Retención IVA
₲ 454.459
Retención Renta
₲ 454.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-168187
Monto Contrato
₲ 318.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.287.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.287.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350205
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios