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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 11.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151269
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.506.257

Retención DNCP
₲ 39.343
Retención IVA
₲ 304.200
Retención Renta
₲ 304.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176183
Monto Contrato
₲ 223.528.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.547.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.547.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Firewall de Base de datos y soporte.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas