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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008833
Monto de la Factura
₲ 18.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130974
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.557.524

Retención DNCP
₲ 65.748
Retención IVA
₲ 508.364
Retención Renta
₲ 508.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-176704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.316.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.215.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361141
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de transformadores, generadores, y motores eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas