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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000772
Monto de la Factura
₲ 1.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.854

Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
₲ 31.064
Retención Renta
₲ 31.064
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172637
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.926.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.926.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios