Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000735
Monto de la Factura
₲ 603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78992
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.983
Retención DNCP
₲ 2.127
Retención IVA
₲ 16.445
Retención Renta
₲ 16.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172637
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.926.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.926.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
