Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 7.608.610
Nro. Solicitud de Transferencia
137007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.305.774
Retención DNCP
₲ 28.864
Retención IVA
₲ 50.793
Retención Renta
₲ 223.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-173792
Monto Contrato
₲ 350.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.964.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.964.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios