Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003817
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.898.829
Retención DNCP
₲ 70.771
Retención IVA
₲ 547.200
Retención Renta
₲ 547.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172122
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.394.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357072
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para la Dirección de Pensiones No Contributivas del M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas