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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 24.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.877.530

Retención DNCP
₲ 85.670
Retención IVA
₲ 662.400
Retención Renta
₲ 662.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172122
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.394.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.394.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357072
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para la Dirección de Pensiones No Contributivas del M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas