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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078746
Monto de la Factura
₲ 7.973.501
Nro. Solicitud de Transferencia
157516
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.510.458

Retención DNCP
₲ 28.125
Retención IVA
₲ 217.459
Retención Renta
₲ 217.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-174817
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.772.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.772.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361409
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Seguros para vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas