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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004183
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.947

Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N° 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-180594
Monto Contrato
₲ 33.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.413.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.413.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal