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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003676
Monto de la Factura
₲ 7.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.894

Retención DNCP
₲ 28.156
Retención IVA
₲ 217.705
Retención Renta
₲ 217.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238479
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.507.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.507.216

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395867
Nombre de la Licitación
LCO 04/2023 Mantenimiento y Reparación de Vehículo del Parque Automotor del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional