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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009414
Monto de la Factura
₲ 29.368.620
Nro. Solicitud de Transferencia
93618
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.397.184

Retención DNCP
₲ 102.523
Retención IVA
₲ 800.963
Retención Renta
₲ 1.067.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-237936
Monto Contrato
₲ 340.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.579.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.579.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436318
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Sede de la DIGESA - Plurianual
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental