Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008286
Monto de la Factura
₲ 6.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94605
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.774.726
Retención DNCP
₲ 22.284
Retención IVA
₲ 96.865
Retención Renta
₲ 232.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244418
Monto Contrato
₲ 119.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.521.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.521.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social