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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 19.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49054
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.388.502

Retención DNCP
₲ 70.089
Retención IVA
₲ 401.318
Retención Renta
₲ 730.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-244465
Monto Contrato
₲ 133.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.579.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.579.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438797
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2023 - ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social