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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008452
Monto de la Factura
₲ 1.629.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91322
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.867

Retención DNCP
₲ 5.733
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-238589
Monto Contrato
₲ 36.604.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.866.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.866.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso