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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209572
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.368.919

Retención DNCP
₲ 354.743
Retención IVA
₲ 1.385.714
Retención Renta
₲ 3.695.238
Multa
₲ 106.700

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
128/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-240612
Monto Contrato
₲ 873.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.872.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.872.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438938
Nombre de la Licitación
LCO N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE NITISINONA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)