Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004016
Monto de la Factura
₲ 32.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.582.648
Retención DNCP
₲ 114.551
Retención IVA
₲ 894.927
Retención Renta
₲ 1.193.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-24-239413
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.016.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.016.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434979
Nombre de la Licitación
SERIVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer